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| 索引號:01236931-5/2020-35498 | |
| 發(fā)文字號: | 發(fā)文時間:2020-09-02 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān):沁源縣財政局 | 主題詞:2019年;決算;公開 |
| 標(biāo)題:沁源縣醫(yī)療保險管理服務(wù)中心2019年度部門決算公開 | |
| 主題分類:財政 | 發(fā)布日期:2020-09-02 |
一、主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)醫(yī)療保險法律法規(guī)和方針政策;
2、擬定全縣城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和生育保險工作方案,建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度;
3、負(fù)責(zé)醫(yī)療保險基金的管理和使用,編制基金預(yù)、決算,保證基金安全、合理、有效使用;
4、按規(guī)定與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店簽訂包括服務(wù)對象、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量、用藥范圍、醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算辦法等在內(nèi)的醫(yī)療保險服務(wù)合同;負(fù)責(zé)對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行基本醫(yī)療保險制度和有關(guān)政策、規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查;
5、負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障。根據(jù)統(tǒng)籌基金補(bǔ)償方案和有關(guān)規(guī)定,審核并補(bǔ)償參保的城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民就診、就醫(yī)費(fèi)用;
6、建立醫(yī)療保險信息化數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),健全完善參保職工、居民身份、醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償情況的電子檔案資料;做好與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息對接、數(shù)據(jù)聯(lián)通;
7、負(fù)責(zé)并協(xié)同有關(guān)單位對城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的征繳、上解、支付和管理;
8、加強(qiáng)基金財務(wù)管理,建立健全基金會計(jì)核算的表、帳、薄、冊,按時上報基本醫(yī)療保險的各種財務(wù)、統(tǒng)計(jì)報表;
9、受理參保單位和參保人員有關(guān)基本醫(yī)療保險業(yè)務(wù)咨詢、查詢相關(guān)工作,做好醫(yī)療保險法規(guī)、政策的宣傳工作;
10、承辦上級交辦的其他事宜。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況:
沁源縣醫(yī)療保險管理服務(wù)中心為縣編辦核定的全額預(yù)算事業(yè)單位,副科級建制。中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個:分別為綜合辦公室,基金管理科,稽查督導(dǎo)科,補(bǔ)償審核科,征繳信息科,慢病管理科,檔案管理科和服務(wù)大廳,設(shè)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名,中心核定編制39個,現(xiàn)有職工36名,其中在編職工35名,公崗1名。
三、部門決算編報范圍:
2019年部門決算范圍為沁源縣醫(yī)療保險服務(wù)中心一級預(yù)算單位。
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表(見附表)
二、收入支出決算表(見附表)
三、支出決算決算表(見附表)
四、財政撥款收入支出決算總表(見附表)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)(見附表)
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)(見附表)
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附表)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附表)
九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、2019年度部門決算數(shù)據(jù)變動情況及原因
我單位2019年度部門決算收入20602936.26元,部門決算支出17149465.13元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3453471.13元。
2019年度部門決算本年收入20602936.26元,同比2018年14917514.06元增加5685422.20元,增加了38.11%。增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,參保人員增加,同時參保費(fèi)財政逐年遞增,財政增加了醫(yī)保資助資金。此外還有調(diào)整工作人員基本工資等費(fèi)用的增加。
2019年度部門決算本年支出17149465.13元,同比2018年14813599.10元增加2335866.03元,增加了15.77%,增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,參保人員增加,同時參保費(fèi)財政逐年遞增,財政增加了醫(yī)保資助資金。此外還有調(diào)整工作人員基本工資等費(fèi)用的增加。其中:基本支出3294595.13元,占本年支出的19.21%;項(xiàng)目支出13854870.00元,占本年支出的80.79%。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17149465.13元,按經(jīng)濟(jì)科目分類,主要用于以下幾個方面:1、人員經(jīng)費(fèi)16649686.26元,其中:工資福利支出3018026.26元,對個人和家庭補(bǔ)助支出13631660.00元;2、公用經(jīng)費(fèi)499778.87元,其中:商品和服務(wù)支出245528.87元,資本性支出254250.00元。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17149465.13元,按功能科目支出分類,主要用于以下幾個方面:
1、社會保障和就業(yè)支出10629356.93元,占61.98%;
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4745261.20元,占27.67%;
3、農(nóng)林水支出1527800.00元,占8.91%;
4、住房保障支出221887.00元,占1.29%。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3343471.13元,同比2018年114013.40元增加3229457.73元,主要原因是本年醫(yī)療救助增加。
我單位2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入110000.00元,本年支出0元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110000.00元。
二、2019年度固定資產(chǎn)增減變動及占有情況說明
2019年我單位資產(chǎn)合計(jì)3884130.06元。較2018年
563303.40增加了3320826.66元。其中流動資產(chǎn)3471915.18元,固定資產(chǎn)412214.88元。
資產(chǎn)變動情況:2019年固定資產(chǎn)增加254250.00元。主要因工作需要,我單位2019年年底為全縣225家衛(wèi)生所購買的多功能讀卡器未及時調(diào)撥。
資產(chǎn)占有情況:2019年我單位有業(yè)務(wù)車輛1輛,價值原值151965.00元。
三、2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”增減變動情況說明
2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出為0元,其中:(1)2019年度無因公出國(境)人數(shù)及費(fèi)用。(2)2019年度無公務(wù)接待費(fèi)(3)2019年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
四、2019年度政府采購增減變動情況說明
2019年度政府采購預(yù)算為254250.00元,實(shí)際采購金額為254250.00元,全部是貨物采購,主要是工作需要為全縣225家衛(wèi)生所購買配置了多功能讀卡器。
五、2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年我單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個,主要有:
1、2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金4372620.00元;
2、2019年建檔立卡貧困人口個人繳費(fèi)省級財政補(bǔ)助1155000.00元;
3、購買225個村衛(wèi)生所磁卡讀寫器254250.00元;
4、上繳2019年度農(nóng)村建檔立卡貧困人口補(bǔ)充醫(yī)療保險資金372800.00元;
5、2019年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助省級補(bǔ)助資金4340000.00元;
6、2019年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助市級補(bǔ)助資金1100000.00元;
7、2019年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助中央財政補(bǔ)助資金1655000.00元。
開展情況:積極開展,穩(wěn)步推進(jìn),完成績效評價。
評價結(jié)果:取得良好的效果。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥入的資金(含中央、省、市下達(dá)的專項(xiàng)資金)。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化,無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共決算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。